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娄底市侨联2015年度决算公开

作者: 文章来源:娄底市侨联综合组 发布时间: 2016-09-07 字体:【】【】【

  

         一、部门职责及机构设置情况 

    ()、单位职能职责: 

    娄底市侨联是中共娄底市委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是: 

    1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设。 

    2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。 

    3、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来娄投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。 

    4、制订全市侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。 

    5、积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。 

    6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委、市委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。 

    7、指导全市侨联组织的业务工作。 

    8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

    ()、机构设置情况 

    娄底市侨联是正处级单位,现有行政编制5个,在职干部5人,退休干部6人,2个科室即:办公室和海外联络部。 

    二、2015年度部门决算表 

    详见所附的八个表格。 

    三、预算执行情况分析 

    (一)部门决算的基本情况。 

    1、年度收支决算情况 

    全年收入为114.77万元其中:一般公共预算财政拨款112.8万元、其他收入1.97万元,上年结转和结余23.27万元,总计138.04万元。 

    全年支出合计109.19万元,全部为基本支出:一般公共服务支出107.22万元、社会保障和就业支出1.97万元。 

    2、年度“三公”经费决算情况 

    “三公”经费支出合计11.09万元,其中公务接待费支出5.44万元,较上年增加0.24万元;公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,较上年减少8.15万元;因公出国(境)费支出3.84万元,较上年增加3.84万元。 

    3、年度机关运行经费决算情况 

    年度机关运行经费支出51.16万元,其中商品和服务支出48.31万元,其他资本性支出2.85万元。 

    附表:市侨联2015年部门决算公开表格 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:市侨联

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

112.80

一、一般公共服务支出

13

107.22

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

14

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

15

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

16

 

五、附属单位上缴收入

5

1.97

五、教育支出

17

 

六、其他收入

6

 

六、其他支出

18

1.97

本年收入合计

9

114.77

本年支出合计

19

109.19

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

20

 

         年初结转和结余

11

23.27

                年末结转和结余

21

28.85

合计

12

138.04

合计

22

138.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

                                                 收入决算表                                         公开02

 

部门:市侨联

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

114.77

112.80

 

 

 

 

1.97

 

201

 

 

一般公共服务支出

112.80

112.80

 

 

 

 

 

 

201

25

 

港澳台侨事务

112.80

112.80

 

 

 

 

 

 

201

25

01

行政运行

112.80

112.80

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

1.97

 

 

 

 

 

1.97

 

229

99

 

其他支出

1.97

 

 

 

 

 

1.97

 

229

99

01

其他支出

1.97

 

 

 

 

 

1.97

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

                        支出决算表                                               公开03

 

部门:市侨联

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

109.19

109.19

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

107.22

107.22

 

 

 

 

 

201

25

 

港澳台侨事务

107.22

107.22

 

 

 

 

 

201

25

01

行政运行

107.22

107.22

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

1.97

1.97

 

 

 

 

 

229

99

 

其他支出

1.97

1.97

 

 

 

 

 

229

99

01

其他支出

1.97

1.97

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

            财政拨款收入支出决算总表              公开04

部门:市侨联

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

112.80

一、一般公共服务支出

14

107.21

107.21

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

15

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

16

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

 

  

5

 

五、教育支出

18

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

 

本年收入合计

9

112.80

本年支出合计

20

107.21

107.21

 

年初财政拨款结转和结余

10

23.27

年末结转和结余

21

28.85

28.85

 

 一般公共预算财政拨款

11

23.27

 

22

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

23

 

 

 

合计

13

136.07

合计

24

136.07

136.07

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:市侨联

 

 

公开05

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

107.21

107.21

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

107.21

107.21

 

 

201

25

 

港澳台侨事务

107.21

107.21

 

 

201

25

01

行政运行

107.21

107.21

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

     部门:市侨联                     公开06                                     单位:万元 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

107.22

 

  

301

 

工资福利支出

32.67

32.67

 

301

01

基本工资

10.77

10.77

 

301

02

津贴补贴

15.83

15.83

 

301

04

社会保障缴费

2.17

2.17

 

301

06

伙食补助费

1.08

1.08

 

301

99

其他工资福利支出

2.82

2.82

 

302

 

商品和服务支出

48.31

 

48.31

302

01

办公费

1.27

 

1.27

302

02

印刷费

3.46

 

3.46

302

07

邮电费

0.83

 

0.83

302

09

物业管理费

0.98

 

0.98

302

11

差旅费

7.76

 

7.76

302

12

因公出国(境)费用

3.84

 

3.84

302

13

维修(护)费

2.43

 

2.43

302

15

会议费

5.43

 

5.43

302

16

培训费

0.43

 

0.43

302

17

公务接待费

5.44

 

5.44

302

26

劳务费

3.98

 

3.98

302

28

工会经费

1.85

 

1.85

302

29

福利费

0.48

 

0.48

302

31

公务用车运行维护费

1.81

 

1.81

302

99

其他商品和服务支出

8.32

 

8.32

303

 

对个人和家庭的补助

23.38

23.38

 

303

02

退休费

14.54

14.54

 

303

06

救济费

1.10

1.10

 

303

07

医疗费

0.82

0.82

 

303

09

奖励金

4.05

4.05

 

303

11

住房公积金

2.87

2.87

 

310

 

其他资本性支出

2.85

 

2.85

310

02

办公设备购置

2.85

 

2.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      公开07

部门名称:市侨联

金额单位:万元

项目

 决算数

一、支出合计

11.09

1.因公出国(境)费

3.84

2.公务用车购置及运行维护费

 

1)公务用车购置费

 

2)公务用车运行维护费

1.81

3.公务接待费

5.44

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

 2

2.因公出国(境)人数(人)

3

3.公务用车购置数(辆)

 

4.公务用车保有量(辆)

1

5.公务接待批次(批)

25

6.公务接待人数(人)

208

说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                        公开08

 

部门:市侨联

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 


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